下列關于內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構權限的說法,準確的是
2021-04-02 13:32:03 來源:中華財會網
下列關于內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構權限的說法,準確的是
根據《審計署關于內部審計工作的規定》,下列關于內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構權限的說法,準確的是
A、 對正在進行的嚴重違法違規、嚴重損失浪費行為直接作出臨時制止決定。
B、 對違法違規和造成損失浪費的被審計單位和人員,給予通報批評或者直接追究當事單位或者個人的責任。
C、 檢查有關計算機系統及其電子數據和資料。
D、 對嚴格遵守財經法規、經濟效益顯著、貢獻突出的被審計單位和個人進行表彰。
參考答案:C
試題解析: 內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構權限有檢查有關計算機系統及其電子數據和資料
某企業集團,下屬單位和分支機構較多。集團實行系統垂直管理。其組織架構中,除了集團設有審計部,各下屬單位和分支機構也設有審計部,以下做法不符合《審計署關于內部審計工作的規定》的是
A、 集團審計部應當對全系統的內部審計工作進行指導和監督。
B、 各下屬單位和分支機構的內部審計結果和發現的重大違紀違法問題線索,應當向本單位黨組織、董事會(或者主要負責人)報告
C、 各下屬單位和分支機構的內部審計結果和發現的重大違紀違法問題線索,應當向上一級單位的內部審計機構報告。
D、 各下屬單位和分支機構的內部審計結果和發現的重大違紀違法問題線索,不應向上一級單位的內部審計機構報告
參考答案:D
試題解析: 各下屬單位和分支機構的內部審計結果和發現的重大違紀違法問題線索,應該向上一級單位的內部審計機構報告
內部審計,是指對本單位及所屬單位財政財務收支、經濟活動、內部控制、風險管理實施獨立、客觀的監督、評價和建議,以促進單位完善治理、實現目標的活動。
對
錯
參考答案:對
試題解析: 內部審計,是指對本單位及所屬單位財政財務收支、經濟活動、內部控制、風險管理實施獨立、客觀的監督、評價和建議,以促進單位完善治理、實現目標的活動。
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